作为销售方,开的餐饮普票, 做销项税
老师,购买方已抵扣,我们作为销售方开的红字发票中的记账联不用给对方吧
老师 我们公司是一般纳税人 主营业务销售白酒,也提供餐饮服务,餐饮服务费是按6%交税吧,餐饮费可以开专用发票吗
1.一般纳税人作为销售方开出销售商品普票做账时做应交税费销项税嘛2.一般纳税人作为购买方收到普票做账做进项税嘛,交税嘛
老师,对方给我们开的普通发票,比如员工报销的发票,会不会出现我们报销了,对方已经作废了,类似餐饮,交通装修之类的发票
你好,老师,我们买了材料做月饼,材料是来开的有普票也有专票,作为试吃品尝的,那这样的情况不用视同销售是吧,那还用提销项税吗?或者做进项转出吗
老师,甲企业的A股东实收资本为0,现A股东以6万元价格转让100%股权给B股东。B股东支付股权转让款给A股东,做账借:长期股权投资-甲企业,贷:银行存款。那甲企业如何做账务处理呢
酒代理公司税务报表的详细内容
权益法核算的长期股权投资,企业所得税纳税调减时A107011表有个被投资企业做出利润分配时间怎么填呢,因为权益法按被投资公司净利润做的投资收益,被投资公司没有做出利润分配
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
为啥呀啊,什么逻辑啊
正常确认收入与增值税,即销项
好逆天啊这结论,为啥购买方收到的普票不做税啊
购买方收到普票,通常是不能进项抵扣,按含税价做账
老师,我感觉这样处理对销售方不公平,因为销售方得多交税
中国的税制就是这样的