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老师,上个月原材料暂估是959.29,这个月发票是958.94,这个差额怎么调

2024-12-02 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-02 15:47

你好,红字冲减上个月暂估的,然后再按照正确的重新做。

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快账用户6061 追问 2024-12-02 16:10

借 原材料 -959.2 贷 应付账款 暂估-959.2 借原材料 958.94  应交税费 应交增值税(进项税额)124.66  贷银行存款1083.6。 老师,这样做吗

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齐红老师 解答 2024-12-02 16:13

你好,是的,就是这样了。

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快账用户6061 追问 2024-12-02 16:51

老师,出库是按暂估出的

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齐红老师 解答 2024-12-02 16:52

你好,出库都出了的话,你也要更正。

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快账用户6061 追问 2024-12-02 17:20

老师,怎么更正

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齐红老师 解答 2024-12-02 17:21

你好,你出库的金额也错了呀。做红字凭证冲减,然后再按发票重新做。

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估价的金额与发票的不含税金额一致不呢?
2021-11-22
一、直接按发票做账务处理。上月没有暂估就不暂估了,直接 按发票的金额做账务处理 二、如果是采购单价高了,说明上月出库的金额错误了,需要冲销上月原材料的出库金额,再按正确的金额做出库。
2021-11-26
你好;    调整下 差异 。 0.09  去调整原材料  和生产成本     
2022-01-05
你好,这个就是暂估的你先冲掉,然后再做一笔实际的就可以了。
2021-11-23
您好,同学,直接把之前的暂估冲掉,相当于就没有暂估过成本
2023-04-08
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