你好,对的,就是这样子的。
我们去年公司开业的,去年年底净利润40万,分红掉了20万,还有20万未分配利润,要是今年净利润是负数10万,那今年年底未分配利润是10万,还能分红吗?
老师,19年12月资产负债表未分配利润100万,20年未分配利润200万,在20年12月份底结转利润时未分配利润,应该是300万哈,而且这300万应该是21年初的未分配利润是吗,如果21年2月向股东分配了利润30万,请问21年2月的未分配利润是不是220万
年初未分配利润是 -1000万元,本年净利润3000万元。那本年提取法定盈余公积的基数是3000万还是3000-1000=2000万
老师 股东打算在24年分23年的红,那这个可供分配利润怎么算?是不是23年初未分配利润+23年本年的净利润-本年计提的我盈余公积
老师你好! 2023年4月接手一家代账公司转过来的账,发现很多问题,做了调整,补记了80万成本。调整后2022年末的未分配利润由负23万,变成了负110万。但代账公司22年末申报的未分配利润还是负23万。 本季度申报,有利润可弥补以前年度亏损,,我怎么处理?
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
请问就改未分配利润吗?还有其他的要变动吗?
你好,这个年底要计提法定盈余公积
不是年底,就是6月份的报表,那就不用调整其他的吧?
你好,是的,不用调整其他的