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老师,请教一下,我们公司有部分员工的工资是劳派公司发放的,我们每个月都会转劳派人员的工资给劳派公司,上个月收到劳派人员停薪留职的社保费,我挂账是借:银行存款11000元,贷:其他应付款-代收代付社保费,这个月我们把这个同事 的钱转给劳派公司了,他们也开了票给我们,我的账务处理是怎么做呢?

2024-12-01 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-01 12:06

你好,同学 借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款

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相关问题讨论
你好,同学 借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
2024-12-01
借银行存款贷其他应收款,22000借其他应收款15000贷银行放款。 个人的那一部分没有支付吗?
2025-02-28
 你好;       你们跟这个人员有劳动合同吗?  这个个税是哪个来报; 社保哪个买的  
2022-09-13
同学你好 差额纳税分录是这样做的
2020-10-10
借主营业务成本  贷银行存款
2021-12-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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