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老师好,小规模纳税人之前有三个客户都是做的预收账款,这次是先发的货,没给钱,我还是用的预收账款借预收,贷主营业务收入和应交税费,老板跟我说他们给了现金,我们公司之前没有现金账。我现在是要做借库存现金,贷预收账款吗?老师这个公司之前一直都没有库存先进这个科目呀?现在加一个库存现金进去,可以吗?

2024-11-30 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-30 21:07

你好,同学,可以的 借库存现金 贷预收账款

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借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
你好;      是的。  你之前做了预收账款了嘛  做的贷方; 那你就做账即可 比如借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交税费-应交增值税  
2022-03-30
你好,确实没开公户,你们税管局一定要你补流水?
2022-06-02
你好,收到现金的分录是对的,还法人的钱,最好存银行然后用银行支付
2021-01-08
你好可以的 但是你看你有现金吧
2023-06-14
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