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老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数,有漏记应收预收,不知道怎么调账,也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做,我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款,不知道怎么调。

2021-06-27 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-27 23:08

你好!借应收账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润

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快账用户8610 追问 2021-06-27 23:12

老师 我做 借银行存款 贷 利润分配 未分配利润可以吗?这个调账都是今年的数据。还有 借银行存款 贷预收账款这条没做 这个月我做的是,借预收账款 贷主营业务收入, 我怎么调

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齐红老师 解答 2021-06-27 23:42

你好!业务跨年度安我写的分录调整

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快账用户8610 追问 2021-06-27 23:56

老师 没有跨年度呢 都是今年的

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齐红老师 解答 2021-06-28 06:28

你好!那就补做收入就可以

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你好!借应收账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润
2021-06-27
您好 把多的红字冲销就好了
2021-12-10
下个月收到货款时,确实应该做借银行存款贷应收账款的分录。之前记录的贷主营业务收入不用再调整,因为它已经正确反映了销售收入。收款只是改变了现金流和应收账款的状态。
2024-10-20
同学你好 直接冲减就可以了;
2022-08-26
您好,那您不要轻易处理,可以内部对账后再与客户确认
2022-10-20
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