同学,你 在11月所属期认证就行
我一月份报12月份的税,专票进项抵扣想抵扣12月的销项,请问是在12月份认证还是报税之前认证?
请问现在1月份开的进项票认证还能在12月份抵扣吗?现在申报12月增值税
我司在7月份收到一份海关进口增值税缴款书 完税价格125890.84 税率 13% 税款金额16365.81 税款已经在7月份银行扣除了 但我这份海关缴款书要到8月份才认证抵扣的 关于这笔银行扣的海关税金 我的会计目录应该怎么做 还有我这份海关缴款书应该在7月份做会计目录还是在8月份做呢 因为我7月份是有做其他生意的
老师,11月份我们有海关进口抵扣税,当时认证了,但是没体现出来,要12月份才同步,我11月份已经填在海关进口增值税,老师说没有,现在我12月份要填写11月份认证的进口税,现在要怎么修改
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师,就是员工垫付的,只有费用类的填写费用报销单,还是成本货款类的垫付也写费用报销单啊
给公司员工开工资必须要用公户吗?财务负责人的户或是转微信行吗
老师您好,汇算清缴中其他数据填完纳税调整明细和所得税弥补亏损都是自动填的还是手动填
老师,员工代付成本货款报销的时候也要写费用报销单吗?
老师,因供应商质量问题扣的款,比如供应商开票5万,质量扣款5000,我们只付4.5万,我们做营业外收入吗
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
老师您好,民非交残保金的分录怎么写?要做计提吗
接受居间费发票一般需要注意哪些风险 需要备留哪些资料以防税务稽查 需要申报哪些税费
老师账上折旧完的固定资产还有残值在账上怎么处理,我知道可以继续使用,我想知道这个残值账上怎么处理
老师你好24年开具的专用发票现在可以冲红重新开具吗?
12月份勾选也是可以的对吧
同学,你好 嗯嗯是的