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我司在7月份收到一份海关进口增值税缴款书 完税价格125890.84 税率 13% 税款金额16365.81 税款已经在7月份银行扣除了 但我这份海关缴款书要到8月份才认证抵扣的 关于这笔银行扣的海关税金 我的会计目录应该怎么做 还有我这份海关缴款书应该在7月份做会计目录还是在8月份做呢 因为我7月份是有做其他生意的

2021-08-05 11:57
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-05 12:11

同学你好 是进口的 借库存商品 借进项 贷银行存款

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同学你好 是进口的 借库存商品 借进项 贷银行存款
2021-08-05
您好 借 应交税费-应交增值税-进项税额 49048.93 借 库存商品 31152.17 贷 银行存款 49048.93+31153.17=80202.1
2021-09-18
你好,是进口商品,还是固定资产,还是材料? 
2021-09-18
同学你好 为什么不能撤销?确认签名了吗
2021-09-15
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
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