那个不需要申报,超过800才申报
请问公司员工报销加油费停车费,可以和员工签租车协议然后每月以500元的补贴形式入员工的工资一起申报个税吗
请问私车公用,租金每月500元,开收据就可以不用去税务局开票,每个月申报500个税。是这样吗?
租车给公司,一月600元,款项在租赁时一次性打给员工,可以按月申报财产租赁个税吗,还是按一次收入7200元申报财产租赁个税
老师,单位租用员工车辆,全年租金6000元,员工给公司开发票如果按照租金一次性开具6000元,公司支付租金可以分月给吗?然后申报代扣代缴个人所得是按照公司每月实际支付金额分月申报吗?
请问现在可以在个税申报系统补申报公司租员工车辆的租金吗?每月500元一共8个月4000元,
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
不申报如何做才能在所得税前据实扣除吗
准确说是:一个月向一个自然人仅仅一次500块以下的向个人零星采购未取得发票,可以凭载明身份证号的收据税前列支 国家税务总局 关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号 第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。
那上个月不知道不超500元不用申报,已申报了一个月的,会有什么影响吗
申报也没事的哈,继续申报就是,反正不交税
老师在那个地方有说明是不超500元的可以不用申报的尼
没有到起征点呀,增值税到500以上才开票
那如果同一个人就是公司的老板把自己的汽车每月500元和厂房每月500元都租给自己的公司用,请问这种情况应如何处理为好吗?在个税申报系统如何操作申报,是合计申报吗?
是的,那个要合计申报的,一个人只能在1个公司1月一次,多次就得合计金额
是把合计金额1000元填在分类所得的财产租赁所得那项吗?还有如果合计金额一共是800元呢,需要多少税吗
计算应交的个税=(租金收入-800)*20%
好的,那现在这情况老板边两项租赁合计一个月租赁所得1000元,这个需要去税局代开发票吗?还是可以汽车租赁开500元收据,另一项厂房租赁500元到房管局代开发票吗?正确的处理方法应该是怎样吗?谢谢
都是税局代开发票就行,合计申报个税
这个开票如果每月开一次和一次性开1年的,所交的税增值税和个人所得税是一样的吗
都是一样的计算公式,计算一下就知道了哈 收入4000以下应交的个税=(租金收入-800)*20% 收入4000以上应交的个税=租金收入*(1-20%)*20%
那增值税呢
增值税,一样的计算呀,都是按金额/1.01*0.01. 开票低于500不交税
老板是个人,个人代开的普通发票有那些优惠政策吗?
只享受小规模1%和附加减半政策