您好,让员工每月开票500元,这样没有个税,一次开6000元个税6000*0.8*0.2,不合算的,我们也是按月申报个税,没有税款也要申报的
老师你好,法人的车,可不可以签个租金协议,每个月按照400元租金租给公司,然后做在工资的补贴费用里,收入跟个税一起申报呢?这样就不用去税局代开个人的发票了
你好老师,公司法人出租两台车给公司使用,一个月租金6000元,合同规定租金一年一付,这个月公司付一年租金72000给法人,法人去税局代开发票,是直接开一年的还是按月去开?申报个税的时候按每月6000元申报财产所得可以减掉专项扣除(比如子女教育,赡养老人之类的)?申报综合所得的时候已经减除了5000费用,但没有减专项扣除,可以这样做吗
老师,请教您一个问题,我们公司租赁我们员工的车,每个月给他支付5100元这个是需要员工去税务局给我们代开租车发票吧,这个税率是多少,另外我们需要给他申报个税吧,如果申报是按什么类型给他申报呢,来年个税汇算清缴他这部分收入用合并工资薪金申报吗
公司租用个人名下一辆车,每月租金500元,按月支付。对方不用给公司开发票,公司也能税前扣除,包括车辆名下的加油费什么的,也能税前扣除是吧?公司需要申报财产租赁所得吗?
老师,请问公车私用如何申报个税,是按工资薪金所得吗?我公司上个月新成立的,打算与老板的车每月签定500元租赁费,但目前没有公司收入, 一段时间一直挂账,是等实际支付租赁费时再一次性申报吗?还是每个月先报着500元个税?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
老师,您的意思就是说一次性开6000元,申报时就得按照6000元申报,对吧?
您好,是的,是这么理解的