咨询
Q

老师好,请问企业一季度交了印花税,在8月份的时候发现计税依据有问题然后就在8月更正申报了。多交的印花税税款,税管员让直接在当月的增值税中抵了,怎么做分录?如果账上不体现,是不是应交增值税就会有余额

2024-11-29 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-29 11:08

你好,这种你要问对方看填在哪里,说起来不能够用不同的税种去抵减的。

头像
齐红老师 解答 2024-11-29 11:08

你多交的金额借其他应收款贷。应交税费应交印花税,然后再借,应交税费应交印花税贷。税金及附加

头像
齐红老师 解答 2024-11-29 11:09

然后再抵减其他应收款的金额。

头像
快账用户7322 追问 2024-11-29 11:14

是的 但是税管员不让申请退 所以就直接抵增值税了 您现在的意思是做三个分录是嘛 1.借:其他应收款 贷:应交税费-应交印花税 2.借:应交税费应交印花税 贷:税金及附加 3.借:抵的那部分增值税 应交税费_未交增值税 贷:其他应收款嘛?

头像
齐红老师 解答 2024-11-29 11:15

你好,对的,就是这个意思

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这种你要问对方看填在哪里,说起来不能够用不同的税种去抵减的。
2024-11-29
你好,更正申报申请退税,借银行存款,贷应交税费印花税,借应交税费印花税贷利润分配,未分配利润汇算纳税调增。
2024-02-06
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
同学你好 这个是多做了吗
2021-07-07
你好,截图下8月份的申报表看下。
2021-08-13
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×