你好,这个其实是做固定资产清理。对于公司来说相当于是固定资产处置。
一、M公司应得政府拆迁补偿款2.67亿元,该地由A公司取得开发权。M公司与A公司共同出资方式,设立新的B房开公司,具体完成该地块开发,M公司以全部补偿款入股,持有B公司30%的股权,届时M公司从B公司收回投资本息的方式,就是分回9300平米办公用房。 M不参入B公司的具体经营管理,亦不分享B公司的其他利润。这个怎么进行税务处理呢 二、M将在本市的其他不动产,亦折价给B公司,再换取B公司新开发的办公楼计2万平米(完成后,M公司共从B公司获得2.93万平米办公楼)。 M公司换出的不动产共7处,总评估价约5.74亿元,拟置换的办公楼仍然按每平米2.87万元计价。 2.置换的旧房产已使用27~30年,M公司按25年折旧,目前账面净值可忽略不计。 3.有4处房产账面原值为8100万元,评估值3.5亿元;两处房产因历史原因财务资料缺失,无法查出原值,评估值2.64亿元;最后一处房产无完整产权手续,账面未入账,评估值0.6亿元。这个怎么进行税务处理呢
老师好!甲公司(国企)以协议方式花400万元购买了一个体液化气站,执照只作了一个法人的变更(未交任何税费),后来工商局要求注销此户(原因是此站从一个自然人变成另一个自然人是属于国有资产的流失)必须重新以有限公司名义注册成立新公司,后来这个液化气站被动迁,补偿费给了1200万,甲公司收回来了400万的投入,把余下的800万缴给了当的财政。请问:现在注销液化气站甲公司缴了15万的税,液化气站缴了110万左右的税费,(增值税,土地使用税,契税,印花税,交易税等)请问老师这个税费应该怎么做账务处理呢?(这个100多万的税款是甲公司借款给液化气站交的税)谢谢老师!
老师您好!2021年11月份政府给我们拨款939万购买20辆公交车,现在无偿划拨给城头公司,他们按评估价值入账,我们按账面价值核销资产。那么请问老师无偿划拨出去,需要交增值税或企业所得税吗?具体分录该怎么写麻烦老师在给发一下,刚才不小心给删除信息了谢谢老师
老师好,我是政府投资的房地产开发公司。签订的政府购买服务协议是几个地块的拆迁和安置。同时,我公司交纳土地出让金开发了其中的一个地块,问:一被拆迁户房子50平米的评估金额是10万,附属物补偿3000,回迁的房子80平米,售价2800。借 在建工程 ——xx地块 103000 贷 应付账款 103000 借 应收账款——政府 140000 银行存款 84000 贷主营业务收入 205504.59 应交税费 应交增值税销项税 18495.41 这样对吗?如不对,请纠正
老师,公司在深圳,是外商投资企业,2018年之前一直没有建账,在2004的时候他们自建厂房也一直没有入账,2018年税局要求补房产税,以资产评估公司出具的评估报告,并以此作为房产税的计税依据。今年他们公司遇到拆迁,这种情况的话,他这个能不能按照“二、企业政策性搬迁被征用的资产,采取资产置换的,其换入资产的计税成本按被征用资产的净值,加上换入资产所支付的税费(涉及补价,还应加上补价款)计算确定。”规定进行处理。
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师就是已经被拆迁的房屋做固定资产清理 那新补偿的房屋评估价值是600万 是按照苹果价值入账吗
你好,他这个没有给你开发票的吗?新的房屋。
没有 就是有一个征收局的安置协议
你好,那你按照评估价入账就好了。
老师那这个怎么入账呢 借 固定资产600万 贷 营业外收入?
你好,你把你与之前固定资产清理的差额,计入营业外收入。 就是比如说之前的房子价值200万,然后现在给了你600万。 你把这个400万作为营业外收入。
好的老师 那这多出这400万部分需要缴纳所得税吗
你好是的,这个是需要的。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。