咨询
Q

老师好!商品出口为零退税率,作内销开票税率为13%的话,要不要开《出口货物转内销证明》?

2024-11-28 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-28 19:29

同学你好 对的 这个要开的哦

头像
快账用户8976 追问 2024-11-28 19:40

那岂不是以后每次出囗都要开?在哪开呢,有操作流程吗?

头像
齐红老师 解答 2024-11-28 19:47

不是的,你视同内销才开

头像
快账用户8976 追问 2024-11-28 19:50

电子税务局-我要办税-证明开具-出口货物转内销证明~

头像
快账用户8976 追问 2024-11-28 19:51

以后每次报关都有!老师,这个什么时候开具有规定吗?

头像
快账用户8976 追问 2024-11-28 19:52

必须当月开具的吗?

头像
齐红老师 解答 2024-11-28 19:58

最好是所属期开哦

头像
快账用户8976 追问 2024-11-28 20:18

《出口退税转内销证明》里的“原购货凭证号″填发票号码?

头像
齐红老师 解答 2024-11-28 20:41

对的,填写发票号码

头像
快账用户8976 追问 2024-11-28 20:45

我觉得我这样的情况不用开具证明的!因为我没做退税勾选呀

我觉得我这样的情况不用开具证明的!因为我没做退税勾选呀
头像
齐红老师 解答 2024-11-28 20:50

如果没有申报直接做那你不用开证明 只要退税流程里面勾选视同内销,要不然会出现疑点

头像
快账用户8976 追问 2024-11-28 20:52

应该不用开的,我只是想确认下,结果被绕进去搞晕了

头像
齐红老师 解答 2024-11-28 21:28

如果没申报就不用开,不好意思,开始没注意没申报

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,内销交增值税50*13%=6.5,出口货物免、抵、退税额60*13%=7.8,要退税的话进项-6.5要大于7.8,进项要大于 14.3
2023-05-20
同学你好 那就是100万乘以13%*80%
2022-03-07
同学你好,这种0退税的,视同内销,需要征收增值税的
2024-06-24
就比方说,你正常的销项的那个税率是13%,退税率是10%。中间就有3%的这个不能抵扣不能退的这个金额这个3%,就是需要进项税额转出的。
2021-07-23
你好,计算出口退税额=200*80%*13%=20.8万 原材料进项税100*13%=13万, 内销销项税200*20%*13%=5.2 交增值税5.2-13=-7.8 实际退税7.8
2022-04-26
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×