那个不行的,只能在当年纳税调增
去年库存商品暂估入库,已结转成本,汇算清缴时未收到发票,已做调增处理并补税,现在收到发票,发现暂估比实际高,今年不想走退税手续,具体怎么处理带分录
年末,暂估的库存商品,然后结转了成本,汇算清缴前还未到票,这两笔在汇算清缴前直接负数反冲,然后调增利润吗?
老师好,21年购买货物暂估入库,也结转成本了,22年3月份发票收到,暂估价与发票不一致,少了95元,我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元,22年做账冲减暂估成本,按发票价格入库,结转成本,等23年做22年汇算清缴时再调增95元,这样做对吗?
老师在做汇算清缴的时候才发现去年有一笔是暂估的入库的库存材料,去年就已经收到发票了,但是没有冲销暂估,我现在发现库存商品就虚增了,那今年要怎么调整?
老师,我们21年12月末有2笔材料已付款未到票暂估入库,结转了成本,当时:借,库存,贷,应付~暂估,后来结转成本,借:主营成本,贷:库存!但是今年10月刚收到发票,我可以直接把暂估冲掉吧?借:应付~暂估,贷;应付账款!还需不需要调整以前年度损益?
10万股卖10元1股.5w发行费借:长期股权投资100W.贷:股本10w股本溢价85w.管理费用(w.
请问,2024的应付账款,暂估,没有写供应商名字,现在怎么冲?
个税申报月份和实际隔了一个月有关系吗?比如我4月份做3月份的工资,在个税系统预算个税,月份是4月的,等于3月份的工资放到了个税4月工资申报
老师,转账给法人的备用金,分录是借其他应收款贷银行存款吧?可以借方是备用金吗
请问老师,如果公司有个人股东,占股超过25%,关联业务申报表需要申报这个股东吗
老师,固定资产计提折旧可以做到借:主营业务成本-计提折旧,贷累计折旧
老师,我第一季度第一次申报没有上起征点,税局那边说不行,要上起征点,然后我现在要填31万,我这个数字要填在哪里?我填在第一行这个3%征收率,它显示这样,因为我有开票13万多,还有不开票的20多万,我是不是要分开写啊?
0元购入商品怎么做会计分录
我也找郭老师,郭老师,郭老师
老师,请问现在会计行业可以考哪些证书呢,
那现在怎么处理?
更正申报做纳税调增
可是汇算清缴都已经申报完了老师,现在已经11月了。
没有别的办法了吗?
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
当我更正时,是否会需要更正同步今年的企业所得税预缴信息?
那个不影响今年的预交的哈