你好,对的,就是这样子写。
老师,公户转给个人,备注备用金,做账,借:库存现金,贷:银行存款,还是挂其他应收款
老师,给公司领导备用金怎么入账? 借:其他应收款-备用金 贷:银行存款 以后报销把其他应收款转平是吗?
请教老师,从公户理转账给个人账户,作备用金。分录是这样写吗?借:其他应收款-备用金,贷:银存 报销时,借:x x 费用,贷:其他应收款-备用金
老师好,公司用公户给老板亲戚个人转钱,用途写的备用金,分录借现金 贷银行存款吗?还是借其他应收款?
请问一下法人提备用金的,用借 库存现金,贷银行存款,还是往来款 借其他应收款 贷银行存款好啊?。以前我一直备用金都是借库存现金,现在看到别人做账都是借其他应收款的。
个税手续费返还需要申报增值税吗
保险柜7000左右,计入固定资产折旧呢还是直接计入管理费用?
某啤酒厂销售A型啤酒20吨给副食品公司,开具税控专用发票收取价款58000元,收取包装物押金3000元;销售B型啤酒10吨给宾馆,开具普通发票取得收取32760元,收取包装物押金1500元。该啤酒厂应缴纳的消费税是
老师您好,公司2023年12月成立,然后公司现在让我开始记账,以前从来没有记账过,如果新建账套从2024年1月开始,初始化数据可以全部录0吗
为什么这里算摊余成本的时候,不怕减值准备金额减去????
公司录入初始化数据时可以全部为0吗
老师好,公司卖出一辆老板挂在公司名义下的车辆,买了不含税收入69万,没有开发票我做了无票收入,申报了增值税并抵扣了,固定资产清理完有营业外收入7万多,这怎么申报,增值税按照69申报的,利润表企业所得税报表,我得按照7万多申报 收入吧?不一致怎么办
(判断题)企业将其拥有的办公大楼由自用转为收取租金收益时,应将其转为投资性房地产。 为什么正确?不是应该租赁期开始日才转换吗。
24年的残保金没有计提,今年交了直接做费用可以吗
经营个税,做账的时计提所得税,本年利润就是税后的,报表上是税前的,账表不一致怎么办
可以借方直接借备用金吗老师
你好,没有叫备用金的1级科目。
写错了,我是说借库存现金
你好,可以的,你可以当现金,然后再借出去。
借费用类,贷库存现金这样吧老师
你好,对的,就是这样子做。
就是借库存现金和其他应收款都可以的吧老师
对的,可以这样子的。
老师,我们没有申报过工会经费,申报模块也没有提前要报,一般纳税人要不要申报呢?没有工会
你好,正常是需要申报的。
没有工会也要申报吗老师,我们一直没有申报,按照工资薪金总额缴纳吗?
不申报有什么风险
你好,你看你的电子税务局本期应申报里面有没有?有出现的话,你就申报没有出现可以先不用管它。
没有出现申报,那就不管了
你好是的,你可以先不用,有的地方新企业三年内是可以不用的。
老师,报表重分类后预收账款金额有点大,有没有风险
你好其实其他的科目没有负数的话,你就不需要去重分类
就是应收账款是负数
你好,应收账款负数,你可以调到预收账款里面去。