你好,这个是需要预交的。
老师我问下,我们是小规模纳税人,这个月自开了15万专票,工程在异地,那么当月增值税要不要去异地预缴?企业所得税和印花税不管预不预缴增值税都要在异地预缴这两个税的是吗?
建筑公司项目预缴需要办理外经证吗?地产项目的 预缴需不需要办理外经证?地产项目需要预缴增值税,附加税,企业所得税,还需要预缴土地增值税吗?怎么知道项目地需要预缴多少税点?是专管员核定吗?还是外经证上税局核定啦?
老师,建筑行业异地项目 要开外管证,在异地预交税款的那种。能先开发票,然后等周一再到当地预交税款吗?这个预交税款,开票,开具外管证有顺序规定吗?
老师,异地干的活,开的专票,小规模,一个季度没有超过30万需要开外经证吗?增值税,企业所得税交到当地,还是劳务发生地
老师建筑业小规模纳税人 异地承包项目合同签好以后再什么情况下需要预缴增值税和企业所得税
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
问题是我是小规模企业。而且开的是1个点的专票呢,预缴是2个点不是么??
您好,小规模是一个点的。
你意思是小规模预缴的话1个点,也就是全部都缴纳到项目地的税务局了
季度申报增值税的时候,也就是当地那里把预缴金额填上去,也就是当地不需要缴纳增值税了
那企业所得税呢?也是直接预缴?
您好是的,就是这样子理解。
那如果我开的是一个点的普票,一种情况是季度不超30万,一种是季度超了30万,那我这个也是需要预缴增值税?也是和一个点的专票一样么?
你好,这种要超过了三十万才需要预交。
请问企业所得税呢?企业所得税怎么预缴哈,按几个点预缴呢
你好,企业所得税这个是看地方的,比如深圳就预交,但是广州不需要。
那请问一下福建的需要预缴么
你好这个每个城市都不一样,你问一下当地12366。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。