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我们8月份收到进项票已抵扣,等到9月底客户红冲了,我10月份做进项税额转出,那10月份做账,直接红冲点8月份,进项税额改成负的,还是要挂在应交税费-进项税额转出?怎么做帐?

2024-11-21 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-21 17:00

红冲后关键是重开没呢?

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快账用户9774 追问 2024-11-21 17:02

没有重开,10月申报进项税额转出了

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齐红老师 解答 2024-11-21 17:05

那么账上就要原分录红冲,进项体现为进项转出

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快账用户9774 追问 2024-11-21 17:13

那是原分录进项税额直接改成进项税额转出,金额是借方加个负数,还是放贷方是正数

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齐红老师 解答 2024-11-21 17:16

借:原材料等 负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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