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#提问#请问老师洗浴中心前期先入库5000未开票未付款做了借低值易耗品,贷应付账款,现在开来发票10000票并付了款,但后期的还未入库,那就是做借应付账款10000,贷银行存款10000,后期的拿来入库单再做低值易耗品5000,贷应付账款5000,老师这样对吗?弄不清谢谢

2024-11-20 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-20 10:18

同学,你好 分录是可以的

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快账用户3110 追问 2024-11-20 10:19

老师还有入库的东西跟发票开的不一样,入库的都是洗浴用品,但发票开的食品,这怎么做?

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齐红老师 解答 2024-11-20 10:20

同学,你好 那不可以的

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快账用户3110 追问 2024-11-20 10:42

老师那按啥弄,按票吧实物不对,按实际吗票不对,最重要这洗浴用品跟食品走的科目也不一样啊,这怎弄?

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齐红老师 解答 2024-11-20 10:43

同学,你好 发票和食物要一致的,发票不对,需要对方重开

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同学,你好 分录是可以的
2024-11-20
你好,你没有收到货物,不建议做低值易耗品 付款了吗?如果付了的话,借预付账款贷银行存款。
2024-11-20
您好,这个是可以的,可以
2023-05-22
同学您好,11月购进时没有取得发票可以先暂估,收到发票后再冲账重新录入发票,您的思路完全正确,祝您学习愉快,给老师五星好评哦。
2023-12-24
您好,其实就是暂估入账的呢,
2024-04-29
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