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你好老师,请问一下。我们合同额是100万,已经给对方打款80万。对方还未开具发票过来,是对方等合同供货结束完之后再提供发票还是按照我们打款的金额80来提供发票

2024-11-19 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-19 13:48

同学您好,一般打多少款,开多少发票,目前已经打了80万款,要催对方开发票。以后要等对方开票后再打款,免得等不回来发票

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快账用户6886 追问 2024-11-19 16:04

请问专票不抵扣的话,是不是以含税价格入账就行,还需要再做其他操作吗

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齐红老师 解答 2024-11-19 16:06

直接按照含税价格计成本费用,不用做其他操作

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同学您好,一般打多少款,开多少发票,目前已经打了80万款,要催对方开发票。以后要等对方开票后再打款,免得等不回来发票
2024-11-19
你好,可以这么做的。
2021-06-24
你好,这个是销售货物的吗?
2021-01-25
同学,你好,货物发出之日就是增值税纳税义务发生之日,既然你们货物已经全部发出,应该是全额开票。
2021-06-29
您好,按规定应开发票给你们。
2021-08-17
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