你好,这个你如果本身不是投资公司,就直接计入企业的盈利,交所得税就好。
您好!老师,我还是了解一下民办非盈利的养老院,获得当地的免税资格到2019年底,免增值税和企业所得税,2019年盈利150万,那么是不是还要交企业所得税?
小规模纳税人是不是每个月不超过500万只需要缴纳1%的增值税,然后缴纳25%的企业所得税。如果每个月超过500万了,是不是就需要缴纳13%的增值税,25%的企业所得税了。只要利润是负数,只需要缴纳增值税就可以了。你把这个确定一下官方或者专业的人,现在需要给陈总汇报一下
老师你好,问问:我们现在大概到月底有10万的利润,到10月份就要报企业所得税了,我们这是分公司,没有减免的政策 在后期的10.11.12月,就已经停工了,只有管理人员的人工工资,没有收入了,能不能10月不了企业所得税,用这10万来发工资呢? 怎样做10月可以不了企业所得税?
老师你好!企业销售100万,成本90万,盈利10万,去除所交的增值税 附加税 印花税 所得税就是两个老板要分的数对不
老师好,其他投资期货,当年盈利了10万,这个10万要不要交增值税的,还是只要并入企业利润 缴纳企业所得税就可以了
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
明白了,老师现在是不是300万以内 都是交5%企业所得税,没有2.5%这个了
你好,是的,小微企业的话就是这样。
老师,企业是不是只有等期货公司扣除手续费 把钱全部返还到公司账上 才确认最后的盈亏来计算所得税的,平时就只是根据期货公司开的手续费发票来确认投资收益。 比如 之前投资是 借:其他-期货 贷:银行存款 取得手续费发票 借:投资收益 贷:其他-期货 这么处理可以吧
你好是的,这样做就可以了。
老师,我就是不用短期投资这个科目了,我把期货全部放在 其他货币资金-期货 通过这个科目反映 是可以的吧
你好,可以的,可以这样做。
好的,谢谢老师。
你好,不用客气的了。