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老师,我们公司给A公司垫付5万投标保证金,A公司后来把5万转给我们了,但是还给我们了一张中标服务费5万的,我们要如何做账不让其他应收款挂账啊 借:其他应收款~投标保证金5万 贷:银行存款 5 借:银行存款 5 贷:其他应收款~投标保证金5 借:费用5 贷:其他应收款 ~中标服务费5

2024-11-12 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-12 12:16

你好!处理这个事务的会计分录已经非常清晰了。首先,你们垫付投标保证金,然后A公司返还这笔钱,对应的会计分录你已经做得正确。关于中标服务费,因为这实际上是A公司支付给你们的一种服务费用,所以你们应该确认为收入,而不是费用。正确的分录应该是: 借:银行存款 5万 贷:其他应收款~中标服务费 5万 这样处理,你们的财务记录会更加准确,反映了实际的经济活动。

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快账用户7875 追问 2024-11-12 13:22

不是的老师,就是这个是A公司的项目用的我们公司的资质,他是5万投标保证金转成中标服务费了,但是呢投标保证金A公司私下转给我们了,那这个中标服务费要如何做账呢

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齐红老师 解答 2024-11-12 13:25

明白了,这种情况下,你们实际上是通过提供服务赚取了5万元。既然A公司把5万元作为中标服务费支付给你们,这笔钱应该作为收入来确认。会计分录可以这样做: 借:银行存款 5万 贷:营业收入 5万 这样就可以直接反映这笔中标服务费作为收入的情况,不会在其他应收款中挂账。希望这样能帮到你!

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你好!处理这个事务的会计分录已经非常清晰了。首先,你们垫付投标保证金,然后A公司返还这笔钱,对应的会计分录你已经做得正确。关于中标服务费,因为这实际上是A公司支付给你们的一种服务费用,所以你们应该确认为收入,而不是费用。正确的分录应该是: 借:银行存款 5万 贷:其他应收款~中标服务费 5万 这样处理,你们的财务记录会更加准确,反映了实际的经济活动。
2024-11-12
借:银行存款 2万 贷:其他应付款-投标保证金-A公司 2万 现在要退回A公司,我的分录应该是 借:其他应付款-投标保证金-A公司 2万 贷:银行存款 2万
2020-11-18
代收代付不能开发票了 发票需要退回去了 而且你们需要有代收代付证明
2022-08-19
你好 欠了银行的钱吗
2021-10-12
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