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#提问#老师在增值税申报报表中2023年7月即征即退第14行出现了负数,后期一直就出现在即征即退上期留抵额数据。原因是当时申报时有红字发票然后就出现了即征即退中的第14行的数据,现在更改,这该调整

2024-11-11 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-11 09:51

进项转出14行 这个不对 当月只出现一次就可以 截图看下

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:04

第一个是当时错的那个月,第二个是第二月后面延续每个月都是这样

第一个是当时错的那个月,第二个是第二月后面延续每个月都是这样
第一个是当时错的那个月,第二个是第二月后面延续每个月都是这样
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齐红老师 解答 2024-11-11 10:08

开了红字发票是销售方开的,还是你们自己开出去?

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:09

销售方开的

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:10

你好,进项转出怎么能是一个负数?别人开了负数发票,你在附表2里面进项转出应该是正数才对呀。

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:10

去更正、修改申报表。

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:12

老师这是我不时填的附表2

老师这是我不时填的附表2
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齐红老师 解答 2024-11-11 10:15

你好,这个就是你填写的附表2的然后在主表进项转出里面填写进项转出。

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:19

是的,当时附表2是这么填的,到主表上就成了进项税转出,自动跳上去的,我当时没改,直接保存了

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:20

是的,当时附表2是这么填的,到主表上就成了即征即退进项税转出,自动跳上去的,我当时没改,直接保存了

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:26

那你更正吧他出来的有问题呀。

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:28

老师它这个更正需要把当月往后几个月都需要更正,当月我知晓怎么更正,往后起第二个月怎么更正

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:29

第二个月打开保存申报就行。

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:29

以后的每个月都是打开保存一下就可以。

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:31

就是当月多缴491.44元,这个怎么退回的

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:31

看一下它会自动留底的吧。

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:38

老师你说的自动留底是哪一行,是25行吗?

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:39

在20行的期末留底里面。

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:42

修改当月是不是还得要修改填写个期末留底税额

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:43

期末留底税额现在是0

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:44

你好,你修改前面的数据,期末留底,它自动出来。

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快账用户3533 追问 2024-11-11 10:55

没有,他还是显示的是0

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:56

截图你修改的数据我看下 改正之后的

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进项转出14行 这个不对 当月只出现一次就可以 截图看下
2024-11-11
您好 正规处理是报表填写错误做更正申报 报表数据一般不会自动清零 您这情况最好联系您税务局问一下处理方法,因为实物中各地有差异
2020-12-24
同学你好 这个没有错误就可以忽略 有问题就要重新报
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现在你应交税费企业所得税有没有余额?如果有的话,是借方余额吗?
2025-04-25
你好 你这个情况 还得找大厅 大厅帮助申报 要大厅不能直接申报 是可以更正 我之前自己作法 是单位人给0申报,之后大厅该表 您可以问下您们大厅这样可以吗
2021-07-03
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