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老师,应付账款怎么转成主营业务成本,分录怎么写

2024-11-08 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-08 11:12

您好,以下是具体的会计分录步骤:

结转已销产品、劳务成本时:

借:主营业务成本
贷:库存商品/原材料(或其他相关科目)
这一步是将已销售的产品或已提供的劳务的成本从库存商品或原材料科目转入主营业务成本科目。

如果应付账款中包含的是尚未支付的采购款项,且这些款项对应的商品或服务已经销售或使用:

借:主营业务成本
贷:应付账款

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快账用户3633 追问 2024-11-08 11:12

金额怎么填呢

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快账用户3633 追问 2024-11-08 11:13

比如100应付账款

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:13

借:主营业务成本100
贷:应付账款100

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快账用户3633 追问 2024-11-08 11:14

应付账款不是减少了应该在借方呀

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:16

支付了是 借:应付账款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:16

借:应付账款100 贷:银行存款100

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快账用户3633 追问 2024-11-08 11:17

不支付了呀,现在转成本

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:18

不用付了,是什么意思,是对方不用支付了吗

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快账用户3633 追问 2024-11-08 11:18

我们不用付了

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:19

如果是对方不要了
借:应付账款
贷:营业外收入

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快账用户3633 追问 2024-11-08 11:20

那营业外收入怎么转成本

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:22

这个是收入了,要交企税了
借:营业外收入
贷:本年利润

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:22

结转成本就是前面那两笔分录

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快账用户3633 追问 2024-11-08 11:22

好的,营业成本是不是不能再贷方,只能在借方负数

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:23

这个是主营业务成本,可以在借方负数,也可以在贷方正数

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快账用户3633 追问 2024-11-08 11:25

是一样的吗,只是方式表达不同对吧

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齐红老师 解答 2024-11-08 11:26

是一样的,科目是主营业务成本

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您好,以下是具体的会计分录步骤:

结转已销产品、劳务成本时:

借:主营业务成本
贷:库存商品/原材料(或其他相关科目)
这一步是将已销售的产品或已提供的劳务的成本从库存商品或原材料科目转入主营业务成本科目。

如果应付账款中包含的是尚未支付的采购款项,且这些款项对应的商品或服务已经销售或使用:

借:主营业务成本
贷:应付账款
2024-11-08
 借:应付账款  借:主营业务成本 负数
2024-10-09
你好,没有这种做法的哈。除非是你购入的存货,不需要入库直接领用
2023-07-03
你好,是现在发票到了吗。
2022-09-29
借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
2020-12-24
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