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老师你好,问一下,暂估入库的单价差额,冲之前的营业成本,分录怎么写,借:应付账款-暂估应付款,贷:主营业务成本吗

2021-11-12 18:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-12 18:23

你好 暂估借主营业务成本贷应付帐款的话对的

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快账用户3904 追问 2021-11-12 18:24

现在是需要冲减成本,之前暂估价格过高了

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齐红老师 解答 2021-11-12 18:25

冲差额截主营业务成本负数 借应付帐款暂估

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你好 暂估借主营业务成本贷应付帐款的话对的
2021-11-12
收到发票再红冲哦 借主营业务成本负数 贷应付账款暂估负数 然后按发票再做 借主营业务成本 贷应付账款
2023-12-27
借、应付账款、暂估贷、利润分配、未分配利润、小企业会计准则做账的。
2024-07-04
你好,是什么情况,把暂估成本直接计入了主营业务成本核算呢?  
2021-08-18
您好,借应收贷主营业务收入,应交增值税,您说不暂估指的冲掉吧?借主营业务成本,负数贷应付账款,负数
2021-07-14
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