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一般纳税人,我是销售方,购买方6月份购入的货物我们给开具的增值税专用发票对方当月已认证,开具有误想要作废,销售方提交的红字确认单,这个必须购买方确认后才能开出红字发票么??

2024-11-06 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-06 21:59

你好对的 是这么做的

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快账用户3136 追问 2024-11-06 21:59

那对方迟迟不确认啊,找不到人怎么办

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齐红老师 解答 2024-11-06 22:09

那当时谁和他联系的?联系不上么?

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快账用户3136 追问 2024-11-06 22:12

联系不上,这种情况怎么整啊,发票金额有误怎么能改过来?

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齐红老师 解答 2024-11-06 22:15

改不了, 你只能联系对方。

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你好对的 是这么做的
2024-11-06
如果是销售方发起的已勾选已入账的税票,购买方在“发给我的确认单”中确认后,通常不需要在“红字发票确认信息处理”中再次确认。因为已经进行了入账操作,所以只需要对确认单进行确认。 如果是购买方发起的未勾选未入账的税票,销售方需要在“发给我的确认单”中确认。之后,销售方在“红字发票开具”中开具红字发票。开具后,一般不需要购买方再次确认,除非双方有特殊约定或者在特定情况下需要再次确认。 对于销售方发起的未勾选未确认的税票,在“红字发票确认信息处理”中点击确认后,提交给购买方。购买方在接收到确认信息后,需要在自己的系统中进行确认操作,通常是在“待处理红字发票”或类似的功能模块中,找到对应的发票进行确认
2023-12-22
你好可以可以撤销的
2024-05-05
同学,你好 直接开具红字发票就可以了
2024-05-05
您好,这个是可以的,可以最后作废
2024-05-05
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