咨询
Q

老师,钱当月没收到,先把专票给人家开出去了, 借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费,应交增值税,销项税。次月钱才给,借:银行存款,贷:应收账款

2024-11-05 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-05 17:08

你好行,凭证就是这样子做。

头像
快账用户1016 追问 2024-11-05 17:14

老师,钱付了,当月没有收到专票。借:应付账款,贷:银行存款 次月收到专票,借:主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税,贷:应付账款

头像
齐红老师 解答 2024-11-05 17:14

你好,可以的,凭证没问题的。

头像
快账用户1016 追问 2024-11-05 17:19

老师,那收到专票,钱没给对方。借:应付账款,贷:主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税。次月付钱:借:????贷:银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-11-05 17:20

你好,你收到专票是人家开给你的,是不是?是品名是开的什么?

头像
快账用户1016 追问 2024-11-05 17:21

我知道了,原材料科目,或者库存商品??

头像
齐红老师 解答 2024-11-05 17:22

你好,其实你应该先借原材料。应交税费,应交增值税进项税额。然后贷应付账款。

头像
快账用户1016 追问 2024-11-05 17:23

老师,刚想到这点,应付账款可以起过渡作用,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-11-05 17:24

你好,是的。不用客气的了。

头像
快账用户1016 追问 2024-11-05 17:26

老师,那收到专票,钱没给对方。借:原材料,贷:应付账款。借:应付账款,贷:主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税。次月付钱:借:原材料贷:银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-11-05 17:29

你好,你后面的这个两个凭证都是错的。 借:应付账款,贷:主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税。次月付钱:借:原材料贷:银行存款

头像
快账用户1016 追问 2024-11-05 17:31

那老师,是不是实际工作中,关于无票收入的问题,只要确认了这笔收入就是无票收入就可以按暂估入库,借:银行存款,贷:预收账款 借:预收账款,贷:主营业务收入(暂估价),应交税费,应交增值税,销项税(暂估价),这样去处理?

头像
齐红老师 解答 2024-11-05 17:32

你好,你按照实际来就可以了,为什么一定要暂估?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×