你好行,凭证就是这样子做。
老师12月服务费在一月分开票12月提前做无票收入增值税申报是不是也要做无票收入申报呢那一月份实际开票后是不是把无票收入写负数冲回呢直接就把12月成本和收入都是在一月份不是更简便吗也没有实际影响纳税
老师关于保洁公司12月份收入和成本问题票在一月份开增值税肯定也是在1月份申报那么怎么把这部分收入计入12月份呢
老师请问下我们是做物业保洁的企业如果12月份的服务费是在1月份开票的,那么增值税是在一月申报确定收入也在一月分了12月份工资在一月份发放,那么12月份的人员工资也就应该计入1月份成本费用里对吧因为物业保洁公司主要成本就是工资
老师,请问下12月份工资在一月份发放一百多万吧,可不可以直接计入1月份成本费用里,还是说必须计提到12月份
老师请问下如果是汇算后收到跨年发票可不可以更正申报汇算报表申请退税另外季度申报表需不需要更正
老师您好,请教一下,如果收到跨年度发票计入以前年度损益调整,上一年度汇算已经做过了,又无法体现在本年度利润里,那这部分费用是不是就没办法企业所得税前扣除了
B公司租当地A公司的厂房,B公司和A公司在一个产业园中,土地使用税是哪个公司交
练习:2023年1月1日,A公司以银行存款3000万元取得B公司80%股权,当日B公司可辨认净资产公允价值4000万元。A公司采用成本法核算该长期股权投资 1、2023年年末,B公司实现净利润500万元,分配现金股利300万元,另本年度B公司其他债权投资增值导致其他综合收益增加200万元。2、2024年年末,B公司实现净利润600万元,分配现金股利400万元,另本年度B公司其他债权投资增值导致其他综合收益增加100万元。要求:做出A公司编制合并报表时对本公司长期股权投资相应得调整分录 调上分示 1、2023年编制合并报表时 2、2024年编制合并报表时
有个企业找了我公司贴现一张50万票面金额,然后我在公户打回票面金额给他们,对方需要一个手续费,以借款的名义作,写借款协议盖章。对我和公司有没有什么影响
有个企业找了我公司贴现一张50万票面金额,然后我在公户打回票面金额给他们,对方需要一个手续费,以借款的名义作,写借款协议盖章。对我和公司有没有什么影响
老师,钱付了,当月没有收到专票。借:应付账款,贷:银行存款 次月收到专票,借:主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税,贷:应付账款
你好,可以的,凭证没问题的。
老师,那收到专票,钱没给对方。借:应付账款,贷:主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税。次月付钱:借:????贷:银行存款
你好,你收到专票是人家开给你的,是不是?是品名是开的什么?
我知道了,原材料科目,或者库存商品??
你好,其实你应该先借原材料。应交税费,应交增值税进项税额。然后贷应付账款。
老师,刚想到这点,应付账款可以起过渡作用,谢谢老师
你好,是的。不用客气的了。
老师,那收到专票,钱没给对方。借:原材料,贷:应付账款。借:应付账款,贷:主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税。次月付钱:借:原材料贷:银行存款
你好,你后面的这个两个凭证都是错的。 借:应付账款,贷:主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税。次月付钱:借:原材料贷:银行存款
那老师,是不是实际工作中,关于无票收入的问题,只要确认了这笔收入就是无票收入就可以按暂估入库,借:银行存款,贷:预收账款 借:预收账款,贷:主营业务收入(暂估价),应交税费,应交增值税,销项税(暂估价),这样去处理?
你好,你按照实际来就可以了,为什么一定要暂估?