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老师12月服务费在一月分开票12月提前做无票收入增值税申报是不是也要做无票收入申报呢那一月份实际开票后是不是把无票收入写负数冲回呢直接就把12月成本和收入都是在一月份不是更简便吗也没有实际影响纳税

2024-11-05 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-05 19:16

12 月服务费在 1 月开票,12 月可以提前做无票收入申报增值税。如果 12 月确认了无票收入并申报了增值税,那么在 1 月份实际开票后,应把 12 月确认的无票收入写负数冲回,同时按照开票金额申报收入,这种操作是符合规定的。 但不建议直接把 12 月成本和收入都放在一月份处理,原因如下: 不符合权责发生制原则。权责发生制要求企业应当以权利和责任的发生来决定收入和费用的归属期。12 月发生的服务收入和对应的成本应在 12 月确认,这样才能准确反映企业每个会计期间的经营成果和财务状况。 可能影响财务报表的准确性和可比性。如果不按照正确的会计期间确认收入和成本,会使财务报表不能真实反映企业的实际经营情况,也会影响不同期间财务报表的可比性,不利于投资者、债权人等报表使用者进行决策分析。 税务风险。虽然在纳税总额上可能没有实际影响,但不规范的会计处理可能引起税务机关的关注和质疑,增加税务风险。

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职称:注册会计师,税务师

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