借管理费用 贷其他应收款 就行
付了一笔诉讼费 34万 付的时候没有发票 分录 借其他应收款 贷银行存款,来发票了以后 借管理费用诉讼费 贷其他应收款 现在法院要退回一半的钱也就是17万,怎么入账?
你好老师,我们单位电费是两家承担,每月电费交到我们单位挂账其他应收款,发票拿回来我单位支付全额电费 借 银行存款 贷 其他应收款 发票入账 借 管理费用 贷 银行存款 其他应收款挂账除了走营业外收入还有其他冲账方法吗?
老师您好,法定代表人提取了备用金,做了借其他应收款,贷银行存款。后面法定代表人又拿发票报销管理费用,做了借管理费用,贷其他应收。实际上是法定代表人用备用金支付的,现在的账上怎么做分录,把其他应收的金额冲一部分?
老师你好,我把一笔费用,起初不知道是给别人垫付的,于是我做了借:其他管理费用,贷:库存现金。 然后那个人把钱转给我了,我调账的分录应该是借:其他管理费用—负数,贷:其他应收款—借方 ,然后我收款到库存现金了,就是借:库存现金,贷:其他应收款—贷方,对不老师?
暂估费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人,收到发票:红冲:借:其他应付账款-法人,贷:管理费用-其他。一笔正确:借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人,还需要现金付吗?
你好,汇算清缴职工薪酬支出纳税调整,账载金额和实际发生额、税收金额,填账的哪个数
用于研发生产的电子设备,想把它的折旧计入主营业务成本,不经过制造成本,可以吗? 注:公司是装配型生产企业,原来的记账方式是将零部件及外购的商品直接从库存商品转入生产成本,没有经过制造费用这个科目
来个详细的老师,怎么查招投标过程围标串标?
老师,员工1月工伤报销5.7万元,我入账是 借方:管理费用-福利费5.7万, 贷方:现金/银行存款 5.7万。 4月我将资料去社保局报销了,社保局转入6.1万, 分录是:借方:银行存款6.1万,借方:管理费用-6.1万 。 分录这样有无错。
请问一些挂了很长时间的应收应付,实际法人已经收了,和付了。请问可以用其他应付款—法人平掉吗?还是需要什么附件吗?
老师,怎么查招投标过程围标串标?
2024年计提奖金100,000然后再2025年三月份才申报这100,000奖金跟支付这100,000奖金,那么再填2024年汇算清缴时,职工薪酬表中账载金额,实收金额和税收金额应怎么填写了?
老师 实收资本必须在2025年之前收到吗, 还有 如果只收到一部分可以吗
老师是不是除了固定资产无形资产不动产以外的进项票都能参与税负计算呢
老师 小规模企业 实收资本可以以现金形式收取吗
老师 我们做账的时候 银行手续费 都没去开票 这个有没得多大影响
你没法抵扣所得税的