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在这个原材料明细分类账当中,3月份有一个暂估,但是后面没有看到冲暂估,是这个暂估不用做吗?

在这个原材料明细分类账当中,3月份有一个暂估,但是后面没有看到冲暂估,是这个暂估不用做吗?
2024-11-01 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-01 09:08

你好,你看一下这个发票到了吗?如果没有到的话不用动的。

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快账用户9299 追问 2024-11-01 09:12

这个是应付账款,暂估原材料的公司

这个是应付账款,暂估原材料的公司
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齐红老师 解答 2024-11-01 09:13

需要查下那这个是不是一直都没有发票?

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一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
你好 对的 你可以直接应付帐款-xx公司
2020-10-26
借原材料 负数,贷应付账款暂估款 负数,之后按发票做
2021-03-29
你好,那六月份你直接冲正确的弹估,然后再暂估正确的就行。
2023-07-25
同学你好 暂估的时候不用暂估进项税
2023-03-30
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