你好;暂估与你实际发票有差异金额吗 ?材料销售 出去没有
老师,比如我们2021年全年收入10万,费用票有5万,21年4月份有5万的利润做的暂估,但是2022年1月的只能取得暂估票3万。这个用缴税不?21年5月到12月工资一共3万
老师,我2021年5月暂估入库了一笔材料,但是我2022年3月才收到发票,我从2021年5月后就没有重新冲红又重新暂估,这个有影响吗?
老师我2021年2月暂估入库了一笔材料款8万元,我2022年4月份才收到对方开局的增值税专用发票,我冲红后,重新入账,这个对汇算清缴有影响吗?
你好,请问2021年有暂估,2022年4月才收到发票,怎么做账呢?直接红冲2021年那张凭证,然后根据4月这张发票重新入库吗?主要正对汇算清缴的。
工程公司,2021年12月开了一笔工程40万,以开票确认收入,当月暂估了成本5万票,发票2022年1月到,到了2月,又有一张成本票回来,12万,但是我在去年没有暂估这12万,这个怎么做分录?
老师,这和-500 是怎么来的?
老师,市场组合的风险收益率=
老师,5月2号收到对方开过来的发票,5月10号对方红冲了 这2张发票,可以不做分录吗?
老师,汇算清缴要退多缴税款43000多元,在电子税务局申请后被退回,说要携带相关资料去营业大厅办理,这个相关资料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,没关系,这个钱不多,如果很多的话,就把这个钱给老板借:其他应付款贷:银行,这样老板好开心呀管理公司不是一个老板,有多个股东
老师中途建账差额不想填未分配利润,因为是内账,填到其他应付款,就当是欠老板的也不行啊,因为最终这个其他应付款冲不平啊
实际工作中的印花税是怎么交的啊?
老师,中途建账科目差额不想填到未分配利润,怎么设置一个往来科目啊,比如银行存款500.其他应收款100,其他货币资金300然后对应的900填哪里
老师,汇算清缴前3月工资和去年的计提的工资在实发的那个月都要在自然人客户端按合计数填写嘛,不知道您能不能理解我说的
老师中途建账,科目差额不想填到未分配利润,还可以填那个科目,因为就是为了试算平衡
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没有差异
那就不影响 ; 你红冲了在做即可
好的,谢谢
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价