您好,是后一种处理,权责发生制,我们要入账的,只是进项税不勾选
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录,并说明固定资产变动情况。
我们现在暂时没有订单下给供应商,但是供应商2月是负1400元,是不是让供应商开红头票?1月月货款发票已开,要是没认证是不是可以重开。
请问对方开票来 我做在应付账款 钱转给他后 后面他又转回到备用金账号 请问我是怎么做分录 还有要放应收应付两个科目核算吗
老师,请问现在发现23年工资多计提100元,这种要怎么处理
再申请注销的时候,2015年的税有退税?我怎么修改能不退呢
用的老版的金蝶,资产负债表不平,我发现差额是暂估应付款,这是为什么,要怎么调?
请问,去申请退税的话,操作错了,有些没有抵扣的,可以在APP重新申请吗
我们上个月开了发票没有支付,这个月用其他应付账款怎么冲掉
老师 小规模 2月开了一张票没有超30万 现在又要开一张就超了30万了 是不是上一张票也要预缴呢?
老师,客户让我们开新车型,模具费我们先给客户打了62万,这个62万模具费客户会返给我们,现在已经返了27万多,这个模具费全款有客户出,返够了62万,相当于是返我们付给他的钱。客户在送货时把模具费加到每个车架子里了,送够2万套,模具费就够了。车架子价格就会降低了。盘然后我们又给我们的供应商打了模具费款,让供应商开模具做冲压件,给我们送货,我们付给供应商的款27万怎么做凭证
那这样应交税费在资产负债表里就是借方有余额了,这样没关系吗?
您好,有借方余额很正常的嘛,可以是留抵税
如果不做账也没关系吗?
留抵税多了,出现在报表上。税务局会稽查吗?
您好,不作账不可以:1.权责发生制 2.跨年费用就不能入账了 留抵税多不会查,我们报表列示在其他流动资产,根本不在应交税费科目
你的意思是留底进项税额在资产负债表其他流动资产吗?分录:借,其他流动资产 贷,应交税费应交增值税待认证进项税额?
您好,不是,负债表科目的重分类,这是调表不调账,没有分录的
只是说申报资产负债表时,把留底进项税额放到其他流动资产里,账上还是在应交税费的借方,对吗?
您好,是的,就是这样的,