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老师,你好!我们给 A公司干活,人家给我们卖了个车,抵顶工程款,这个账对于我们公司该怎么做?分录怎么写

2024-10-24 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-24 12:04

同学,你好 借:固定资产 贷:应付账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应付账款 贷:应收账款

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同学,你好 借:固定资产 贷:应付账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应付账款 贷:应收账款
2024-10-24
他给你开的是增值税专用发票,才可以抵扣增值税。如果只有二手机动车发票抵扣不了 借应收账款, 贷主营业务收入 应交税费, 借固定资产贷应收账款。
2024-11-20
你好,我们和A之间有往来账吗?
2024-02-21
你好,这个是两个业务,一个是债务重组,一个是资产处置,如果重组时候这个房子就是按照预计的52万算,那么就要确认债务重组损失17万 借固定资产 52 投资收益 17 贷:应收账款69 后续这个固定资产52万卖52万就不确认处置损益 借银行存款52 贷固定资产52
2020-08-23
你好,支付给个人的,借主营业务成本贷银行存款,收到企业的借银行存款贷,主营业务收入应交税费。
2021-06-07
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