现在的电子发票都不能作废。只能开红字
当月开具的电子普通发票开错了,是应红冲还是作废?
电子普通发票开错了是红冲还是作废么,当月作废跨月红冲,这样吗
当月增值税专用发票开具错误,应该作废还是冲红操作?
小规模电子普票开错了,当月 的是作废还是冲红,跨月的是做废还是冲红?
在电子税务局开票,如果当月要重开,是直接作废还是冲红呢,如果是跨月要重开,是怎么操作?当月和跨月重开发票区别操作是什么?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
就是当月和跨月,电子发票,只能红字,红字发票如何开具呢
你好,是的。那个开红字信息表,然后再开红字发票。
这两个都是在税务局里面开吗
你好,是的,都是在电子税务局操作。
好的谢谢,我去查询一下如何操作
你好好的。欢迎下次再来探讨。