你好,填写增值税申报表,你账上做了收入吗?只填写增值税的,不填写出口退税。
你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
如果上期申报增值税申报表时,所有出口销售额都填的出口免抵退的销售额栏位,税局又要求有一笔出口要做免税申报,这期增值税申报表怎么填写?这部分进项税额转出有怎么核算?
老师,请问我们本月有出口退税,报完增值税以后有留抵.如何申报出口退税,没有报过,需要注意些什么,要填哪些数字。
老师,我3月有留抵,本月申报时,发现系统进项税额那张表,上边有我3月留抵的税额,那个数据还不是我填写的,如果我申报了,这个税款会退给我们吗?还是我需要填写什么表,才能把税款退给我们
老师,外贸企业申报增值税,《增值税减免申报明细表》里第8栏,“出口免税”这一项需不需要填写?我们都是需要退税的业务,这里写的是免税,需要填吗
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢
您好,车辆保险发票里的车船税可以和保险费一并计入管理费用保险费里吗?不太想单独列到税金里,这样做也是可以的吧
根据章程规定,股东出资形式为货币资金,但股东将资金汇入公司账户后,因未提前通知会计,公司会计挂在了往来科目,发现差错后,会计又通过后期结转,将这部分挂其他应付款科目的资金转为实收资本,这样处理合规吗?后果是不是由货币出资变为了债权出资?然后需要修改章程将货币出资修改为债权出资?还要变更工商登记,是不是需要这么麻烦?
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
郭煜宏老师讲的电商财税核算处理课程还有吗
24年,我们做成本做了400万,但是整年进项抵扣抵扣了500万的成本。现在账面还有100万的原材料,但是因为进项抵扣多了,增值税税负低,这种情况怎么办?
老师您好,车辆保险发票备注栏里的车船税一直都和保险费合并计入了管理费用保险费里了,问题不大吧
老师,受托加工存货成本为什么不包含受托方提供的材料成本,这部分成本放在哪里
老师好,小规模纳税人,汇算清缴补税后的分录怎么做?
老师,做了收入与不做收入分别填写到增值税申报表哪一行呢?
如果没有做收入不需要申报
做了收入的一般纳税人免抵退销售货物里面填写,然后再去减免明细表选择免税性质,有一个出口销售额第一列,第三列填写销售额。这个是生产企业。
老师,您看下是不是红框内的位置填写?另外出口免税额这一栏数据在主表哪一行次出现呢?是不是相当于抵减了本期应纳的增值税?
纳税人最后一列不需要填写。 主表正确的
扣不了,他也不需要交税,他没有税额。
老师,这样填写是不是代表出口应退税没有可退的税,免税了也不用交,但也抵不了本期应纳增值税,只是体现了本期你有出口销售额,免了多少税
这个代表你们出口了,但是没有申请出口退税。你后期可以申请的,这个不影响。
老师,主表税款计算15行免抵退应退税额是根据出品退税申请表数据来的还是根据主表销售额第7行免抵退办法出口销售额来的?
你好,是你出口退税申报表里面的应退税额。
老师,我还想问一下,下期如果要申请出口退税,增值税报表上期填写的数据在退税时又怎么填写呢?
不需要填写了呀,不影响。
老师,是不是我在下期的出品退税申报表中可以填写这个累计未退税的销售额?
是的是的,是这么做的。