借:银行存款 贷财务费用-汇兑损益
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
进出口企业,收到结售汇水单结汇时金额大于应收账款金额,借:银行存款(人民币户) 214 汇率差额 财务费用—汇兑损益—汇兑收益 —7 贷:银行存款(外币户) 207 请问以账务处理正确吗?遇到汇兑收益时在借方负号表示,损失时在借方用正号表示,这里财务费用借方正数负数怎么理解?请老师讲解一下
老师,应收账款外币,月末怎么结平?本月出口销售商品,借:应收账款(美元)贷:主营业务收入(美元)月末汇兑损益,借:红字财务费用贷:应收账款,下个月出口收入结汇时,按照当日的汇率结汇的,借:银行存款贷:应收账款,这样做分录对吗?为什么收入账款有余额?怎么结平
老师,美金账户实际无余额,账上有贷方余额,是汇率差,小企业会计准则,日常损失计入财务费用-汇兑损益;收益计入营业外收入-汇兑收益,这个分录:借:银行存款 贷什么科目?
老师,出口业务收到外汇(5.3日收到): 借:银行存款-美元(5.1日汇率)40000*7.2 贷:预收账款 288000 结汇(5.28日): 借:银行存款-人民币 40000*7.3 贷:银行存款-外汇币账户 40000*7.2 贷:财务费用-汇兑损益 40000*0.1 确认收入(6.30): 借:预收账款 40000*7.2(5.1日的汇率) 借:财务费用-汇兑损益 40000*0.1 贷:主营业务收入 FOB*7.1(6月的当月1号)--含税价 借:主营业务成本 100000/1.13 贷:库存商品-外销 100000/1.13 确认收入的这笔分录请问合理吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
借:银行存款 借:财务费用-汇兑损益 负数
是的,就是那样做就行