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我司是一般纳税人。开出专用发票不含税金额100元,税额13,含税金额130!!开出0税率免税普通发票,200元!收到供应商普通发票,不含税100元,税额13,含税130!!请问分别怎么做分录

2024-10-21 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-21 12:12

借应收账款113 贷主营业务收入100, 应交税费应交增值税销项13含税金额你写错了。 借应收账款200 贷主营业务收入200 借库存商品113 贷银行存款或者应付账款。

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快账用户7013 追问 2024-10-21 12:14

普通发票做账的时候 不用体现 税额是吗

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齐红老师 解答 2024-10-21 12:16

对的对的,他抵扣不了增值税。

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借应收账款113 贷主营业务收入100, 应交税费应交增值税销项13含税金额你写错了。 借应收账款200 贷主营业务收入200 借库存商品113 贷银行存款或者应付账款。
2024-10-21
您好, 是不含税的金额,分录和专票是一样的
2023-09-19
同学,你好 专用发票3%含税金额为120万元,你填在专用发票一栏 开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,按照净额填在12栏
2023-04-04
借管理费用-电费113 贷银行存款113
2023-08-16
1.借原材料10100 应交税费进项税额303 贷银行存款10403
2020-06-03
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