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九月份收到好多进项发票,计入借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款。没有销售出去,没有认证,后面这个会计分录要怎么弄?目前看资产负债表里出现应交税费负数。这个负数就是未认证的进项税吧?

2024-10-21 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-21 11:32

是的,未认证的进项税会体现在应交税费的借方,形成负数。待发票认证后,调整相应科目即可。当前,无需做额外会计分录调整。

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快账用户6488 追问 2024-10-21 11:34

这个未认证的发票也就是应交税费负数,数据比较大没事吧?

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齐红老师 解答 2024-10-21 11:35

未认证的进项税体现在应交税费的借方形成负数,数据大本身没问题,但需尽快认证以避免影响月末结账和报表准确性。确保流程合规。

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是的,未认证的进项税会体现在应交税费的借方,形成负数。待发票认证后,调整相应科目即可。当前,无需做额外会计分录调整。
2024-10-21
你好  负数就负数  挂着就行了。   不会的。 除非你税负过低了  税务局 预警了查账你们  
2021-06-30
你好!对的了,你的是没错的。
2021-02-26
你好。不会预警,正常的学员
2022-08-07
您好,没有原始凭证,没关系的这个。也可以附上上个月做了会计凭证,有源可查就行
2020-08-25
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