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老师,请问,我去年有一张专票开多了0.98的票给对方,然后我又重新开了一张负数0.98的专票给对方,当时的科目借:应收账款,1000,贷:应交增值税-销项税,主营业务收入,当时对方付款了,也是少付了0.98给我们,我就直接计入营业外支出去了,现在要红冲了,这个分录要怎么样做

2024-10-21 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-21 10:40

红冲时,首先按原错误分录反向冲回营业外支出,再按正确金额调整相关科目。分录大致如下:借:应交税费-应交增值税(进项税额);贷:银行存款/应收账款。同时调整主营业务收入及相关成本科目。具体还需根据实际情况调整。

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红冲时,首先按原错误分录反向冲回营业外支出,再按正确金额调整相关科目。分录大致如下:借:应交税费-应交增值税(进项税额);贷:银行存款/应收账款。同时调整主营业务收入及相关成本科目。具体还需根据实际情况调整。
2024-10-21
借营业外支出负数,贷主营业务收入负数、应交税费负数。红冲了0.98的是吧。
2024-10-21
你好,你的会计分录是对的
2025-03-17
你们已经勾选抵扣没呢?
2024-06-11
 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费未交增值税,这个交税做借未交增值税,贷银行,退回做借银行 贷未交增值税,开 红字做,借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费未交增值税 负数,重新开蓝字做,借借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费未交增值税 这个不使用三级科目增值税,
2020-10-23
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