你好,不对 两个科目再对冲一下的。
请问老师:结算进度款时:借:应收账款 贷:合同结算-价款结算,应交税费-待专销项税那么去人收入时是:借:合同结算-收入结转贷:主营业务收入,问题1、要不要做分录借:合同结算-价款结算贷:合同结算-收入结转这个分录呢?2能不能直接用借:合同结算-价款结算贷:主营业务收入
老师,建筑公司,我们使用了新会计准则科目,但是导入里的科目没有合同结算这个科目,我想请问我收到甲方的工程款是做应收帐款还是我自己新增一个合同结算科目?我们是以开票时确认收入的
老师,请问下,我在成本科目里设置了合同履约成本和合同结算,结转-合同履约成本、结转-合同结算,1.月末时我先在成本科目里结转,然后在转入主营业务收入,主营业务成本,这样做对吗,2.还是我直接转入主营业务收入,主营业务成本,等到项目 决算时,在成本科目里结转-合同履约成本,结转-合同结算呢
公司是建筑装饰装修行业,我方(施工方)跟甲方合同结算没有规定时间,只是大概在合同里面写明完成到某个工序甲方验收,就开票结算。假如此工程合同总价是62万元(含税),工程完工验收后,假如前期工程款60万元(含税)已付、留有工程款的尾款2万元作为此项目质量保证金,等质保期到期,工程无质量问题才结算尾款2万。我方(施工方)开票结款。问题(1)假如我司是小规模纳税人2022.7.8开票含税30万元,如何确认收入,运用合同结算科目及二级明细科目价款结算、收入结转?增值税纳税义务什么时候发生,如何挂账?(2)假如我司是小规模纳税人2022.7.27工程完工验收开票20万元(含税),如何确认收入,运用合同结算科目及二级明细科目价款结算、收入结转?增值税纳税义务什么时候发生,如何挂账?
老师你好,昨天问答结束了,我还有个疑问,就是这两个二级科目,是不是就是方便结算设立的,也就是确认主营业务收入后归为合同结算—收入结转。合同结算—价款结算等于应收账款,那么收到价款怎么做分录啊?
老师,我想问一下,主营业务收入是不是一直在贷方有余额。
老师 有会计从业 没有继续教育 24年刚考过初级 也没有继续教育 和信息采集 今年能报考中级吗
您好,老师,我想问一下我开具了一份红字发票,部分冲减了上月的销售收入,但是客户不让冲减以前的发票,这份红字发票我可以作废吗?是电子专票
老师你好!我公司将用了六年的车通过二手车交易市场卖给个人,二手车交易市场开的发票没有税额,只有金额,用交增值税吗?
固定资产卡片里24年3月份做了数据的变动单,原因是增值税做到固定资产里面了,总账里面没调整,原始凭证是23年2月份做的固定资产。现在总账系统里面固定资产数据大,固定资产卡片里数据小
老师固定资产如果货车原账面161786.3折旧115114.38剩余46671.92老师怎么知道一年的折旧金额呢?
要apple老师回答,老师到底是月月确认消费了多少再确认收入还是看总收入就行,呀
老师,我们超市交的租金和物业管理费,按季度怎么做账,如果交当月的怎么做账
固定资产卡片里24年3月份做了数据的变动单,原因是增值税做到固定资产里面了,总账里面没调整
老师,朋友公司让代收一张银行汇票,这个要涉及什么税务问题?后期给他转款可以直接转他个人账户吗?
是在工程结束后对冲,还是在当时确认收入和开票时对冲呢?
你好结束的当月再充就行