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请问老师:结算进度款时:借:应收账款 贷:合同结算-价款结算,应交税费-待专销项税那么去人收入时是:借:合同结算-收入结转贷:主营业务收入,问题1、要不要做分录借:合同结算-价款结算贷:合同结算-收入结转这个分录呢?2能不能直接用借:合同结算-价款结算贷:主营业务收入,不用合同结算-收入结转这个科目呢?

2020-10-18 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 17:42

同学你好 问题1,不需要 2.可以

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快账用户7876 追问 2020-10-18 17:49

上个月用了合同结算-收入结转这个科目,现在怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-10-18 17:55

那科目有没有余额呢

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快账用户7876 追问 2020-10-18 18:00

有,价款结算余额-822500 ,收入结转710000

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快账用户7876 追问 2020-10-18 18:08

工程也是没有全部完工,合同结算一级科目余额是这两个之差(-112500)

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齐红老师 解答 2020-10-18 20:21

价款结算和周茹结转科目对冲一下 余额留在价款结算

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