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老师你好,我们是一家民办非的卫生室,区卫生院给我账户转了一笔维修中医阁的款项,请问一下这边款项怎么入账?需要专款专用吗?

2024-10-18 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-18 16:16

您好,买这个的话 是等专项应付款的,转款转移

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快账用户4734 追问 2024-10-18 16:18

分录应该怎么写?卫生院的会查账吗?

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:20

借 银行存款 贷 专项应付款,这个就行

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快账用户4734 追问 2024-10-18 16:22

修建中医阁的材料费用也要入库,要是领用的话也要做成本结转吗?

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:22

嗯对,这个也是正常的

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快账用户4734 追问 2024-10-18 16:24

老师你好,修好的中医馆算我们卫生室的固定资产对吗?

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:24

嗯对,这个也是算卫生室的固定资产

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快账用户4734 追问 2024-10-18 16:26

银行账户收到的钱 借方:银行存款 贷方:专项应付款修 修医馆买材料等其他设备的话冲银行存款吗?

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:26

对的,这个理解是没错的

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快账用户4734 追问 2024-10-18 16:27

这样的话专项应付款的余额一直在贷方,将来应该怎么平账呢?

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:27

这种的话是可以一直挂账的,这个

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快账用户4734 追问 2024-10-18 16:27

好的老师 ,谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:28

不客气的,祝您开心

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您好,买这个的话 是等专项应付款的,转款转移
2024-10-18
你现在把那个账务处理给他,冲红冲红的时候,业务活动费用利用以前年度盈余调整这个科目替代。
2022-03-17
借,银行存款 贷,其他应付款 借,x费用 应交税费,增值税 贷,银行存款
2022-12-17
那你这个补助就相当于是你的销售补助呀。作为你的补助收入处理,而不是专项应付款。这如果说你没有达成这个目标,这个补助要退回去,这个也是冲减你的这个补助收入。
2021-01-15
你好,计入管理费用,因为这个补助目前还不是归你们
2021-01-08
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