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老师,有一笔业务,合同金额843600.未收到货款,也没有发货,但销售发票已经给对方开了,我如何做账

2024-10-18 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-18 15:14

借:应收账款 贷:应交税费-增值税-销项税 只确认销项税

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借:应收账款 贷:应交税费-增值税-销项税 只确认销项税
2024-10-18
你好 应该给对方货物了就做收入
2021-11-16
对于这种情况,可以先确认收入,但需要在账面上将预收账款科目中计入该款项。同时,需要在发货时将发出的货物计入到应收账款科目。 过几个月后再给对方开票的情况下,需要将之前计入预收账款的款项冲减掉,并在开票时将开具的发票计入到应收账款科目。
2023-11-29
同学,你好 不做分录
2022-09-27
你好,可以先暂估这个借,库存商品暂估贷应付账款暂估。 然后在销售,借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024-09-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

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