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老师,6月份凭证 借:制造费用-电费 借:应交税费-进项 贷:其他应付款 7月份凭证需要把贷方:其他应付款 调整为:贷:其他应付款 和 库存现金;分录这么做?先做一笔6月份凭证的红字 在做一笔正确的分录吗?

2024-10-17 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-17 15:37

是的,您可以先冲销6月份的错误凭证,再录入正确的分录。即先用红字冲销原凭证,再按正确科目录新凭证。记得两笔凭证日期要符合实际情况。

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是的,您可以先冲销6月份的错误凭证,再录入正确的分录。即先用红字冲销原凭证,再按正确科目录新凭证。记得两笔凭证日期要符合实际情况。
2024-10-17
你好,先冲红,再更正
2020-11-03
你好可以的,操作没问题。
2024-12-06
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
可以的,可以这么做的。
2024-12-06
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