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老师,你好,请问下,公司今年1月份成立,一直未建账,9月份刚建的账,8月份开始报了2个退休人员的个税,工资是5000,那我账上怎么做这二人的工资计提呢,分录什么样的啊

2024-10-14 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-14 14:32

同学,你好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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快账用户6786 追问 2024-10-14 14:33

这二人是退休人员,没有与公司签合同,需要补签什么合同吗,可以公司的基本户上给他们发放工资吗

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齐红老师 解答 2024-10-14 14:34

同学,你好 需要补劳动合同 可以

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快账用户6786 追问 2024-10-14 14:43

好的老师,我金蝶软件,输入银行科目后,在哪里设置跳出余额的啊

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齐红老师 解答 2024-10-14 14:43

同学,你好 在哪里设置跳出余额的啊? 你页面截图给我看一下

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快账用户6786 追问 2024-10-14 14:52

比如这个,我输入银行科目后,这个截图左边最上方(参考信息)上面会自动跳出此银行科目的余额的,需要在哪设置吗

比如这个,我输入银行科目后,这个截图左边最上方(参考信息)上面会自动跳出此银行科目的余额的,需要在哪设置吗
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齐红老师 解答 2024-10-14 14:54

同学,你好 你这个设置不了,你可以联系软件服务商,后台帮你设置一下

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同学,你好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2024-10-14
同学您好,工资您可以四月份一起发,不一定需要补报
2021-04-10
您好 能7月份建账,将4-6月份账务做到7月份里面,10月季报直接申报7-9月份
2021-09-12
你好; 正常来说是在去年11月开始做账的  
2023-03-16
你好,是否10月份给这位员工发放工资了呢,这个要更正进行申报的
2021-01-06
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