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老师您好:2022年我们公司购进商品10万元,进项已经抵扣,商品已经都结转了。今年因为商品有质量问题,已经开红字发票,商品不用退回,进项税额已经转出补交了增值税。问:要补交企业所得税么?如果补交企业所得税要改2022年年报么?是否有滞纳金?谢谢

2024-10-11 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-11 08:27

你税务局那边所得税有要求吗?没有要求的话,你可以在今年调整。在今年调整,然后明年汇算清缴纳税调增。这样的话就没有滞纳金。

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快账用户1381 追问 2024-10-11 08:29

不能在今年调整

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齐红老师 解答 2024-10-11 08:34

那就去修改之前的会算清剿调整之后有利润的需要交税

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快账用户1381 追问 2024-10-11 08:43

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-11 08:47

不用客气,工作愉快。

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你税务局那边所得税有要求吗?没有要求的话,你可以在今年调整。在今年调整,然后明年汇算清缴纳税调增。这样的话就没有滞纳金。
2024-10-11
您好,这个的话,是需要补缴的,这个要的
2024-09-28
你好!正规的操作来说是需要的。
2024-09-04
1、借:主营业务成本 10955.96 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)10955.96 2、借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 10955.96   贷:应交税费—未交增值税 10955.96 3、借:应交税费—未交增值税 10955.96 贷:银行存款 10955.96 其中应交税费—应交增值税(进项税额转出)和应交税费—应交增值税(转出未交增值税),也可以使用“应交税费—增值税检查调整”科目。
2020-08-13
你好,学员,具体哪里不清楚的
2022-11-16
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