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印花税入账收入,成本申报,需要加上增值税近,销项的金额吗?有就是我按照实际入账不按照实际签订合同交印花税需要考虑税的部分吗?

2024-10-09 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-09 14:01

按照不含增值税的金额。

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齐红老师 解答 2024-10-09 14:01

有合同的,你看合同里面怎么约定的。

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按照不含增值税的金额。
2024-10-09
不可以这样申报。 印花税的计税依据通常根据不同的应税凭证来确定: 如果是购销合同等,一般以合同所载金额为计税依据。合同中如果分别记载了不含税金额和增值税金额,应按不含税金额计算印花税;如果合同中未分别记载,则应按合同所载总金额(含增值税)计算缴纳印花税。 对于没有签订合同但具有合同性质的凭证,以凭证所载金额为计税依据
2024-10-09
同学印花税建议按合同价缴纳,保持合同与税基数一致
2022-06-17
一、其他业务收入需要交购销合同印花税。 二、视同销售收入需要交购销合印花税。 三、营业外收入不用交购销合同印花税。 三、我们是小规模纳税人,我们进货和销售都不签订合同,就按照进货金额和销售金额的含税金额交购销合同印花税。直接取财务报表中列示的数据
2021-04-16
严格来说需要的,一般税务局查账要求提供合同,如果是实际有销售的,你没有合同也可以啊。
2022-10-26
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