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老师您好,我9月份开了一张专票,我已经做了账,报了税。今天发现开错名称了,刚开了张红字发票冲了,账应该怎么做?

2024-10-09 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-09 12:21

同学你好 原分录负数红冲

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同学你好 原分录负数红冲
2024-10-09
同学您好: 在10月时候可以将9月做的那笔分录红冲,并将对应的红票或者其他的作废发票凭证作为此笔分录附件;按新收到的发票计入相关的成本费用。谢谢
2020-10-21
借应收账款,负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
2023-04-04
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-10-24
你好,对方开的是专票吗?你们之前认证了吗?
2020-09-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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