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老师您好!请问:8月开了一张专票错误100元,在9月份开了红字专票-100,9月又重新开了正确的发票。9月份该怎么做账呢?

2022-10-24 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-24 12:17

借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。

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2022-10-24
您好,按照正数申报就可以了
2022-10-08
你好,这个发票购买方认证吗?
2021-09-04
你好,对的,还是做到六月份的。
2021-08-17
您好, 您开负数发票红冲当期收入,然后把正确的发票给对方,
2020-10-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

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