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老师您好!我公司需要给甲方支付运费,但是没有付,甲方也未开发票,我公司想暂估计入成本,减少利润。这个分录怎么做呢?谢谢

2024-10-03 18:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-03 18:48

你好,借主营业务成本、原材料、销售费用等 贷应付账款 到汇算清缴前不来票要调增应纳税所得额

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快账用户3458 追问 2024-10-03 18:50

这两个不是对应的科目,可以吗?冲暂估的时候是做相反分录?还是做负数?

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齐红老师 解答 2024-10-03 18:51

冲暂估的时候做负数,你说哪两个不是对应的科目

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快账用户3458 追问 2024-10-03 19:45

借:主营业务成本 贷:应付账款。这笔经济事项是企业购买原材料,还是结转成本,这样写可以吗?

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齐红老师 解答 2024-10-03 19:47

借方根据你公司的经济业务,你公司运费具体是什么运费

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快账用户3458 追问 2024-10-03 19:53

快递公司

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齐红老师 解答 2024-10-03 19:58

快递公司就借主营业务成本,就是你公司的成本,和购买材料无关的

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你好,同学。 那你暂时放劳务 成本,后面再转营业 成本即可了的
2021-04-19
你好 属于预支工资的吗
2020-11-01
你好 ; 可以的。 你要利润多了 确实发生的成本 可以暂估的;
2022-01-11
你好,同学。 借,银行存款 200 专项应付款 60 贷,主营业务收入和销项税额 260 借,专项应付款 贷,银行存款
2020-09-28
你好,你做劳务成本里面的确认收入之后再结转到主营业务成本。
2024-06-05
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