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我们现在在的建筑公司的付款方法是,要支付多少,甲方转入多少,最终没有余额,那年终结转要算收入、利润的话怎么做?谢谢老师 因为甲方(房地产公司)乙方(建筑公司)幕后老板是同一个人,所以很多东西比如合同约定工程进度、结算周期及条件等都没有正式的所以才会成本支付多少,甲方就支付多少?按正常年终是要按合同履约进度结转的,这要就不知道怎么做了

2023-12-18 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-18 16:55

您好!财务上还是要按照履约进度来确认收入,结转成本的,所以还是要想办法来确认进度的

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您好!财务上还是要按照履约进度来确认收入,结转成本的,所以还是要想办法来确认进度的
2023-12-18
您好 ,第一点,您说的正确 第二点利润是正数,就需要缴纳所得税 如果你单位执行了新的准则,你可以按新准则做账 收入按实际 成本实际发生,没有发票可以暂估
2020-11-25
同学你好 你可以按照完工比例来确认收入
2020-12-08
同学你好 1.你们是分包可以找材料发票来抵销项的 但是也要有合同的 还得走付款流程 2.要有足够的进项 3.建筑业的一般不会亏损的
2021-04-14
同学你好,1、这些发票可以冲借条,合同单独保存好,2、可以按你说的操作,也可以直接用收到的发票冲借款。
2022-04-12
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